г. Абакан, ул. Крылова, 68а,
офис 8н
+7(3902) 28-80-20, 28-80-30
ksnbp@mail.ru
г. Симферополь, ул. Железнодорожная, 1г, помещение 15
+7 978 767 04 24
ksnbp77@mail.ru

Семинар-практикум «Упрощенная система налогообложения: особенности применения, учет и отчетность»

Дата, время и место проведения: 24 марта с 10:00 до 14:00 в конференц-зале Консультационной службы «Налоги. Бизнес. Право» (г. Абакан, ул. Крылова, дом 68а, офис 8н).

Продолжительность: 4 часа.

Стоимость участия: 3 600 руб.

Количество слушателей ограничено. Предварительная запись обязательна. Заявки на участие принимаются по телефонам 8(3902) 28-80-20, 28-80-30.

Цель семинара-практикума: подробное изучение особенностей применения упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) и ведения учета при данном налоговом режиме.

  1. Общие условия применения УСН. Совмещение УСН с иными налоговыми режимами. Какие налоги платятся при УСН индивидуальными предпринимателями и организациями. Когда организации и индивидуальные предприниматели на УСН являются налоговыми агентами по налогу на прибыль, НДФЛ, НДС и представляют декларации. Ведение учета при УСН организациями и индивидуальными предпринимателями. Как составить учетную политику при применении УСН.
  2. Ограничения на применение УСН. Какой предельный размер дохода установлен для перехода на УСН организаций. Предельный размер дохода для сохранения права на применение УСН и последствия превышения лимита Порядок перехода на УСН. Как перейти с УСН на иные налоговые режимы в добровольном порядке и подать уведомление об отказе от УСН.
  3. Объект налогообложения УСН. Порядок определения доходов и расходов. Какие расходы не уменьшают налогооблагаемую базу по УСН. Момент (дата) признания доходов по кассовому методу учета для целей применения УСН. Момент (дата) признания расходов по кассовому методу учета для целей применения УСН (при объекте налогообложения «доходы минус расходы»). Как учесть авансы при УСН. Как при УСН учесть субсидии, полученные в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
  4. Налоговая база при УСН. Как перенести убытки прошлых налоговых периодов при УСН.
  5. Налоговый и отчетный периоды при УСН. Ставки налога. Как рассчитать налог и авансовые платежи по УСН с объектом «доходы». Как уменьшить налог при УСН на уплаченные страховые взносы (за работников и индивидуального предпринимателя). Как уменьшить налог при УСН на сумму выплаченных сотрудникам пособий по временной нетрудоспособности. Как рассчитать минимальный налог при УСН с объектом «доходы минус расходы». Сроки уплаты авансовых платежей. Сроки уплаты налога. Сроки сдачи отчетности при УСН.
  6. Как вести учет доходов и расходов при переходе на УСН с иных налоговых режимов.
  7. Совмещение УСН с патентной системой налогообложения. Порядок распределения расходов между налоговыми режимами.